3月14日,局2023年法治、审计工作会议暨合规管理推进会在京召开,会议全面落实党的依法治国战略部署及国务院国资委法治央企建设工作要求,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,认真贯彻集团关于内部法治、审计工作的要求和局年度工作会议精神,总结2022年工作成绩,部署2023年重点工作。局党委书记、董事长石雨出席会议并讲话,党委副书记、总经理魏德胜,党委副书记、工会主席程同普,纪委书记张薇,副总经理、总经济师、总法律顾问丁威参加会议,财务总监周湘主持会议。
会议指出,2022年,局法务、审计工作全面贯彻落实集团及局年初工作会精神,紧紧围绕局高质量发展目标,进一步发挥审计价值增值、合规管理作用,面对疫情冲击、经济下行等各种不利因素影响,全局法务、审计系统迎难而上,奋力拼搏,深入推进依法治企和内部审计工作,为在法治、审计轨道上深化改革、推进高质量发展,以及实现企业发展软着陆作出了积极贡献。
会议强调,2023年,要认真贯彻集团关于法治工作、内部审计工作要求,紧紧围绕“四大任务”“五大攻坚行动”,高质量推进各项工作,助推局“提质增效年”各项目标任务顺利实现。 一是要把准时代脉搏,切实增强工作重要性紧迫性。勇担使命,深入落实加强全面依法治国和审计工作部署要求,主动作为,全面支撑争创高质量发展一流核心工程局奋斗目标,奋力攻坚,积极助力企业破解改革发展难题;二是要强化合规管理,全力推进落实法治建设重点工作。全面深化合规管理,强化关键少数合规经营意识,着力提升风险防控能力,强化风险管理机制,强化涉外法治体系建设,加大海外法治资源的投入,扎实做好基层法治工作。压实依法治企工作责任;三是要注重提质增效,全力推进落实审计工作重点任务。要依法忠诚履行审计监督职责,聚焦打造“四个关口前移”,聚焦全年各项重点任务,聚焦引导领导干部廉洁自律、担当有为;要坚持做好审计整改“下半篇文章”,严格落实整改主体责任,严格落实追责问责制度;要不断加强审计自身建设,加强审计队伍建设,加强审计能力建设。 会议要求,要向优秀审计单位对标学习,联合纪检、巡察、人力对被审计单位和个人进行精准“画像”,为企业选人用人和决策提供依据;要整合优质分供方资源,构建双赢稳固的合作关系,做好廉洁共建,创造良好合作环境,提升履约品质,实现同进共赢;要高度重视信访维稳工作,强化信访举报分析研判,综合施策、联动配合,早解决早处理。
会上,丁威作法治央企建设工作报告,法律事务部发布合规管理深化年方案与风险管理方案,审计部作审计工作报告和审计绩效考核结果通报,部分单位作述职汇报、经验分享和业务工作交流,并表彰了法务、审计系统优秀单位和个人。 本次会议设1个主会场,36个视频分会场,局领导、总部相关部门负责人,各单位法律及审计主管领导、分管领导或协管领导、总法律顾问及法律部门负责人、审计总监及审计部门负责人、法务和审计系统人员等420余人参会。(法律事务部、审计部)
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