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中建二局召开2025年审计工作会
发布日期:2025-03-03 字号:[ ]

  3月3日,中建二局在京召开2025年审计工作会,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,全面贯彻落实审计署、国资委、集团等上级单位对内部审计工作的要求和局年度工作会议部署,总结局2024年审计工作,部署2025年重点审计任务。局党委书记、董事长石雨出席会议并讲话,党委常委、财务总监周湘主持会议。


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       会议指出,近年来,局审计工作始终坚持围绕中心、服务大局,逐步构建起覆盖全面、运转高效的审计监督体系,在工作质量、创先争优等方面取得了显著成效,在推动局审计工作领导小组和追责委员会履职尽责方面,充分发挥了统筹协调和策源发动作用。2024年,局审计工作的专业性、精准性和权威性得到显著提升,有效防范化解经营风险,助推了企业高质量发展。

  会议强调,今年是两个五年规划的衔接转换之年,更是企业变革图强、跳起摸高的关键一年,要在“改革、创新、发展年”主题下,深入谋划、加快推进审计体系改革,推动企业加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计体系,以高质量审计护航企业高质量发展。

  要锚定战略目标方位,构建新时代审计体系。坚持党对审计工作的全面领导,切实提高政治站位,进一步增强审计的政治属性和政治功能。坚守经济监督根本定位,深入查找生产经营中的管理偏差,研究问题特点、规律和趋势,分析背后体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,不断提升经营管理水平。强化全局审计体系“上下贯通”,充分发挥“经济体检”作用和独立客观优势,把局重大决策部署和战略任务安排“贯下去”,把先进经验、创新举措“拿上来”,实现全局范围的推广和应用。

       要聚焦价值创造导向,赋能高质量发展格局。实现审计同改革更深融合,对全局关键领域和重要环节的改革任务做到心中有数,认真研究改革的战略重点、优先顺序、主攻方向,着力揭示违背改革精神、背离改革方向、偏离改革目标的问题。实现审计与业务更深融合,从全局战略和长远发展的高度出发,增加审计工作的前瞻性、针对性,为破解局改革发展进程中的难点、痛点与堵点问题出谋划策。
       要深化整改追责机制,筑牢风险防控屏障。充分认识追责的重要性,形成合规意识,各级追责委成员部门要加强分析、谋划和执行能力,变浅层次、被动追责为主动追责,提高追责工作质量。系统推进整改管理,结合巡视整改要求,全面梳理分析审计所发现的问题,建立整改和追责的长效机制,强化与业务系统的沟通协作,将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考,夯实工作成效。实施闭环督导机制,增强责任追究工作穿透力,与局“四大专项治理行动”紧密结合,确保责任落地。

  要推进自身能力建设,打造现代审计铁军。形成齐抓共管格局,切实发挥审计领导小组作用,紧盯上级重点关注领域,统筹对下级单位工作进行督导;各部门要履行主体责任,切实加强业务系统监督,充分凝聚各方合力。实施人才强审工程,高度重视审计人才的引进培养,打通审计人员职业发展通道。深化数字技术赋能,深入研究科技赋能审计工作,充分利用大数据审计提升审计工作的效率和质量。

       会议表彰了2024年度审计系统优秀单位和个人。局审计部作审计工作报告和审计绩效考核结果通报,4家单位作经验分享,7家单位作述职汇报,审计体系开展业务工作交流。
       会议设1个主会场,21个视频分会场。局总部相关部门负责人,局属二级单位审计主管领导、分管或协管领导、审计总监及审计部门负责人、审计系统人员等共195余人参会。(汪开放 王旭)


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